惠济区审计部门及相关部门按照区委、区政府的要求,认真落实区人大常委会关于对审计整改工作的审议意见,做好审计整改的“下半篇文章”,确保审计整改取得扎实成效。
一、区级财政管理方面发现问题的整改情况
整改责任单位通过召开预算培训会、规范非税收入管理、完善国有资产管理制度、制定资金拨付计划、强化预算绩效管理等措施对审计发现问题进行整改。
二、部门预算执行方面发现问题的整改情况
整改责任单位通过完善预算管理制度、召开专题培训会议等措施对预算管理方面的问题进行整改;通过退回财政资金、及时完成资金支付、加强业务培训学习等方式对财经纪律方面存在问题进行整改;通过制定固定资产管理制度、资产评估、调整账目等措施对国有资产管理方面存在问题进行整改;通过完善制度、重新发布采购意向、组织专项业务培训等方式对重点经济事项存在问题进行整改。通过完善内控制度、加强临时人员监管等措施对内部控制管理方面存在问题进行整改。
三、重大项目审计发现问题的整改情况
整改责任单位通过完善政府投资项目立项审制度、建立项目排查台账、加强第三方服务公司考核、制定项目竣工验收方案等方式对政府性投资重点项目建设方面存在问题进行整改。
2024年区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作虽取得了一定成效,但仍存在部分问题未整改到位的情况。主要受到财力有限及程序复杂等方面影响。下一步我们将继续扎实推进审计整改工作,以高质量的整改成果接受人大监督,助力我区经济社会高质量发展。
一是聚焦难点痛点,确保问题清仓见底。针对未完成的整改难点痛点问题,自觉接受人大监督,坚持目标不变、标准不降、力度不减,加强综合施策,开展集中攻坚,强化督查督办。严格划定“时间表”,坚决压实“责任链”,实行台账管理、动态跟踪、对账销号,以“钉钉子”精神扎实做好审计整改“下半篇文章”,打好审计发现问题整改清仓见底“主动仗”,用高质量的整改成果提升审计监督的权威性、公信力。
二是深化标本兼治,健全完善长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合,注重从源头上剖析原因,加强顶层设计和制度供给。一方面,督促相关部门和单位举一反三,对审计揭示出的普遍性、倾向性问题,深入查找制度层面的漏洞与短板,及时修订、完善相关管理制度。另一方面,强化制度执行的刚性约束,加强对财经纪律、预算管理、国有资产监管等重点领域制度执行情况的监督检查,推动将审计整改成果转化为治理效能,切实做到解决一个问题、完善一套制度、规范一片领域。
三是强化协同联动,凝聚审计监督合力。进一步健全审计部门与纪检监察、组织人事、财政、国资等部门的贯通协同机制,加强信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享。推动审计监督与人大监督、巡察监督等各类监督的深度融合,形成监督合力。同时,对整改不力、敷衍塞责、虚假整改的,依规依纪依法严肃问责。通过强化联动和结果运用,不断提升审计整改的权威性和实效性。